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あらた監査法人 海外内部監査実務シリーズ 第4回 タイ子会社のリスク評価と内部監査のポイント

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あらた監査法人 海外内部監査実務シリーズ 第4回 タイ子会社のリスク評価と内部監査のポイント
あらた監査法人 海外内部監査実務シリーズ 第4回
タイ子会社のリスク評価と内部監査のポイント
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、前回のインドに引き続き、海外内部監査実務シリーズ第4弾、「タイ子会社のリスク評価と内部監査
のポイント」セミナーを、2013年10月に東京、名古屋、大阪で開催する運びとなりましたのでご案内申し上
げます。
ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
敬具
あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 パートナー 出口 眞也
開催趣旨
アベノミクスによる日本経済の活性化を背景に日系企業はグローバル展開をさらに加速させてています。
このような状況の中、在外子会社の重要性は益々高まっており、そのリスク評価と対応が重要な経営課題
となっています。また、内部統制評価制度への対応の枠外に位置づけられている在外子会社において、
不適切な取引や会計処理が行われる事案が後を絶ちません。
本セミナーでは、近年、多くの日系企業にとってエマージングリスクの一つとなっているタイの在外子会
社に対するリスクアセスメント、リスク対応施策に着目し、現地訪問における内部監査のポイントや、不正を
検知・予防するためのアプローチについて具体的に考察いたします。
開催概要
■日時:
名古屋
大阪
東京
:2013年10月22日(火) 13:30 - 16:50 (13:00開場/受付開始)
:2013年10月23日(水) 13:30 - 16:50 (13:00開場/受付開始)
:2013年10月28日(月) 13:30 - 16:50 (13:00開場/受付開始)
■場所:
名古屋
:ミッドランドホール 会議室C
大阪
:ブリーゼプラザ 801+802会議室
東京
:あらた監査法人セミナールーム
中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル22階
東京:100名
名古屋:60名
名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 ミッドランドスクエア オフィスタワー5F
大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー8階
■定員数:
大阪:60名
※お申し込み多数の際には抽選とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
なお、抽選となった場合には、セミナー開催1週間前までにメールにてご連絡いたします。
■対象:
海外のリスク管理・リスク対応策にご関心の高いリスク管理部門、グループ経営管理部門、
内部監査部門、経営企画部門等の方 ※同業種の方からのお申し込みはお断りいたします。
■参加費:
無料(事前登録制)
■プログラム: 裏面をご参照ください
■お申し込み: 下記のURLよりお申し込みをお願いします。
https://krs.bz/pwc/m/ias_thai
■お問い合わせ:あらた監査法人セミナー事務局 担当:元田
TEL:03-3546-8190
E-mail : [email protected]
■個人情報の取り扱いについて
お申し込みの際にご記入いただきました個人情報は、あらた監査 法人の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。
詳細の取り扱いについては、あらた監査法人のウェブサイトの個人情報保護方針
(http://www.pwc.com/jp/ja/assurance/privacy/index.jhtml)をご覧ください。
タイ子会社のリスク評価と内部監査のポイント-プログラム内容
<セッションタイトル>
<講演者>
<時間>
13:00-13:30
開場/受付開始
13:30-13:40
開会の辞
あらた監査法人
リスク・アシュアランス部
パートナー 出口 眞也
13:40-15:10
【講演1】
タイ子会社のリスク評価と内部監査のポイント
あらた監査法人
名古屋 製造・流通・サービス部
マネージャー 川曲 弘城
15:10-15:25
休憩
15:25-16:25
【講演2】
本社からの在外子会社のモニタリングのポイント
~グローバルリスク管理体制の強化~
16:25-16:50
【質疑応答】
16:50-
閉会の辞
あらた監査法人
リスク・アシュアランス部
シニアマネージャー 中山 崇 (東京)
ディレクター 平松 宏一郎 (名古屋)
マネージャー 槇尾 晋(大阪)
同上 出口 眞也
※プログラム内容、講演者については変更となる場合がございます。予めご了承ください。
講演者の紹介
あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 パートナー 内部監査サービス責任者 出口 眞也
会計監査業務に加えてITシステム・レビュー業務、データ・アシュアランス業務、米国企業改革法およびわが国の内部統制報告
制度に基づく内部統制監査および導入・改善支援アドバイザリ-業務に従事している。また、国内大手自動車メーカーの会計監
査および内部統制監査に長年従事し、特に、自動車産業の会計および内部監査を専門としている。 公認会計士。
【主な著書等】 「ITと内部監査」(単著、同文館出版)等
あらた監査法人 名古屋 製造・流通・サービス部 マネージャー 川曲 弘城
名古屋事務所において上場企業の財務諸表監査、J-SOX監査、IFRS関連会計アドバイザリー、内部統制構築サービスに
従事。2010年8月から2013年7月までPwCタイ法人 バンコク事務所に出向。出向中は日系企業に対する監査業務をメインに、
税務、会社設立サポート、M&Aサポート、事業ライセンス取得サポート、不正調査、等を含んだ総合的なサービスの提供に従事し
た。公認会計士。
あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 シニアマネージャー 中山 崇
大手監査法人を経て、あらた監査法人に入所。財務諸表監査、内部統制監査、CAATによるデータ監査・内部監査の高度化支
援、不正対応調査支援、IFRS対応支援、XBRLの品質保証、統合報告の研究をはじめとするコーポレートレポーティングに関する
調査・助言等に幅広く従事。
【主な著書等】 「内部統制報告制度(J-SOX)導入後の先進的内部監査ガイドブック」 (共著、清文社)等
あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 ディレクター 平松 宏一郎
名古屋事務所を拠点として、米国基準の監査を含む、製造業を中心とした内部統制監査および財務諸表監査に従事するととも
に、内部統制の改善支援業務および評価制度導入支援業務、海外子会社調査およびCAAT導入支援などの内部監査に関連す
るアドバイザリー業務、不正調査業務などに従事。公認会計士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士。
あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 マネージャー 槙尾 晋
大阪事務所を拠点として、米国基準の監査を含む、内部統制監査および財務諸表監査に従事するとともに、内部統制の改善
支援業務および評価制度導入支援業務およびCAAT導入支援などの内部監査に関連するアドバイザリー業務、システムレビュー
に付随するアドバイザリー業務に従事。公認会計士、公認情報システム監査人(CISA)。
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