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Diapositiva 1
Consorzio Intercomunale
Socio - Assistenziale
“Valle di Susa”
Presentazione del Con.I.S.A.
1
LA STORIA
La gestione associata dei
servizi socio-assistenziali
trae origini lontane nel
tempo e discende dalla
L.R. 20/82 che promuove
e sostiene la delega, da
parte dei Comuni, della
gestione dei servizi socioassistenziali alle USL
che, di conseguenza,
vengono
denominate
USSL
Presentazione del Con.I.S.A.
2
LA STORIA
I 38 Comuni della
Valle
di
Susa
delegano all’allora
USL 36 tutte le
funzioni in materia
socio-assistenziale,
di cui alla L.R.
20/82, a decorrere
dall’1.7.1983
Presentazione del Con.I.S.A.
3
A seguito dell’aziendalizzazione delle USSL, che dal
1994 diventano ASL, la Regione Piemonte legifera
nuovamente in materia socio-assistenziale (L.R.
62/95):
Conferma la validità e l’efficacia della gestione associata cui
intende dare continuità
Introduce e incentiva il modello consortile, con l’intento di
valorizzare il ruolo e l’autonomia degli Enti locali
Sottolinea l’importanza della coincidenza degli ambiti territoriali
consortili, (corrispondenti alle ex USSL) con i distretti sanitari
delle ASL
Sancisce l’irrinunciabilità dell’integrazione del comparto
sanitario con quello socio-assistenziale relativamente all’area
materno-infantile, della disabilità, degli anziani non
autosufficienti
Presentazione del Con.I.S.A.
4
Il Con.I.S.A. “Valle di Susa”
nasce l’1.1.1997
con l’adesione dei 38 Comuni della Valle,
facenti parte delle 2 Comunità Montane, più il
Comune di Buttigliera Alta;
dall’1.1.1999 il Comune di Sestriere revoca
la delega al Con.I.S.A. e la trasferisce, anche
per la materia sanitaria, all’ASL 10 di Pinerolo
Presentazione del Con.I.S.A.
5
FORME GESTIONALI
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
GESTIONE DIRETTA
è prevista dalla legge
per Comuni
di medie e grandi
dimensioni
(capoluoghi di
Provincia)
è sconsigliata per i
piccoli comuni
GESTIONE ASSOCIATA
attraverso:
Consorzi
Aziende speciali
Delega all’ASL
Convenzione
Comunità montane
Istituzione
Presentazione del Con.I.S.A.
6
CONSORZIO TRA COMUNI
Ente strumentale delle Amministrazioni Comunali
dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, finanziaria,
gestionale, patrimoniale, regolamentare
Assemblea dei Sindaci
e Presidente
(Indirizzo e programmazione)
Consiglio di Amministrazione
e Presidente (esecutivo)
Revisore unico
o collegio
Direttore
(gestionale)
Presentazione del Con.I.S.A.
7
Natura giuridica dell’ente
Ente strumentale degli Enti Locali, dotato di
personalità giuridica e di autonomia gestionale,
finanziaria e patrimoniale
Ha come finalità la gestione, in forma associata, degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali di
competenza dei Comuni, secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicità
Esercita le funzioni che la Legge 8.11.2000 n. 328
attribuisce ai Comuni, secondo le modalità previste
dalle Leggi Regionali in materia (L.R. 1/2004)
Persegue un’organica politica di solidarietà sociale, al
fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di
vita, garantendo omogeneità ed equità di trattamento
Presentazione del Con.I.S.A.
8
Servizi aggiuntivi
Il Consorzio può erogare servizi aggiuntivi
rispetto a quelli delegati, purché attinenti alle
proprie finalità, su richiesta degli Enti aderenti
ed in risposta a specifiche esigenze di politica
sociale
I relativi oneri sono a carico degli Enti
richiedenti.
Presentazione del Con.I.S.A.
9
Composizione del Consorzio
Presidente pro-tempore dell’Assemblea: Piero
Genovese - Assessore Politiche sociali e Vice
Sindaco del Comune di Almese. Ha funzioni di
raccordo tra l’Assemblea ed il Consiglio di
Amministrazione
Vice
Presidente
pro-tempore
dell’Assemblea:
Pasquale Luciano - Assessore Politiche sociali del
Comune di Cesana
Direttore: Anna Blais. Ha funzioni di direzione
gestionale
Revisore dei conti: Federico Moine. Ha funzioni di
controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile,
fiscale e finanziaria della gestione dell’Ente
Presentazione del Con.I.S.A.
10
Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Laura Mussano. Ha la rappresentanza legale dell’Ente,
con
funzioni
di
coordinamento
dell’attività
programmatica e di indirizzo, dettata dall’Assemblea,
con quella di amministrazione e di governo del C.d.A.
Consiglio di Amministrazione: Laura Mussano, Emanuele
Bellavia, Nicolò Coppola
Requisiti dei componenti del C.d.A.: speciale competenza
tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, funzioni
svolte, uffici ricoperti (art. 17 comma 2 dello Statuto
consortile)
Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo gratuito in
quanto non sono previste indennità di funzione.
Presentazione del Con.I.S.A.
11
Legge 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali“
"
Rappresenta una grande novità nel campo dei servizi sociali in
Italia
Assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle
persone e alle famiglie, gestito con il metodo della
programmazione partecipata degli attori sociali
Sancisce i principi
della universalità delle prestazioni
della sussidiarietà verticale ed orizzontale
della programmazione partecipata
Presentazione del Con.I.S.A.
12
Legge regionale 8.1.2004, n. 1
" Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento“
La Regione programma e organizza il sistema integrato degli
interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità,
solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza,
omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria
e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
Criteri operativi che caratterizzano il sistema:
• garanzia di risposta ai diritti sociali, definendo prestazioni e livelli
essenziali ed omogenei;
• concertazione e cooperazione tra diversi livelli istituzionali
• coordinamento e integrazione delle politiche
• promozione di una pluralità di offerta dei servizi
Presentazione del Con.I.S.A.
13
Strumenti di programmazione
Relazione Previsionale e Programmatica
Piano di Zona Locale
che si devono integrare con:
Profili e Piani di Salute
Piano delle Attività Territoriali del Distretto
Sanitario
Piano di sviluppo socio-economico della
Comunità Montana
Presentazione del Con.I.S.A.
14
Popolazione
Popolazione complessiva al 31.12.2011
91.660
Comune più piccolo Moncenisio (42 ab.)
Comune più grande Avigliana (12.476 ab.)
5 comuni con più di 5.000 abitanti
(Avigliana, Susa (6.680), Bussoleno
(6.493), Buttigliera Alta (6.474), Almese
(6.383)
Totale anziani >65 anni: 21,29% (19.490)
Totale minori: 16,02 % (14.665)
Totale stranieri: 5.904 pari a 6,45%
Presentazione del Con.I.S.A.
15
Fonti di finanziamento
COMUNI

quota pro-capite per abitante
anno 2012 € 27,44
REGIONE
fondo Regionale Politiche Sociali
 finanziamenti
vincolati
e/o
finalizzati
 fondo nazionale Politiche Sociali
ex L. 328/00

Presentazione del Con.I.S.A.
16
PARTECIPAZIONE UTENTI
Regolamentata dai criteri di
accesso ai servizi definiti dal
Consorzio
SERVIZIO SANITARIO
attività socio-assistenziali a rilievo
sanitario di cui al DPCM 8/8/85 e
dall'attuale Decreto Ministeriale
sui livelli essenziali di assistenza
sanitaria
Presentazione del Con.I.S.A.
17
I nostri finanziatori
Altro
7,2%
Avanzo
2,9%
Utenti
7,4%
Regione
prog.finalizzati
11,1%
ASL
21,3%
Comunità
Montane
0,0%
Regione
20,7%
Province
1,7%
Comuni
27,7%
Presentazione del Con.I.S.A.
18
Spese sostenute negli anni
SPESE CORRENTI DAL 1997 AL 2011
€ 8.656.927,71
€ 7.964.419,02
€ 7.739.810,00
€ 7.723.612,52
€ 7.637.656,76
€ 5.978.230,03
€ 2.858.210,78
1997
2005
2007
2008
2009
170,23%
Presentazione del Con.I.S.A.
2010
2011
29,20%
- 3,02%
19
Ripartizione costo
dei servizi previsti dal consorzio nell’anno
2011
Governance e
servizi
generali
24%
Anziani e
promozione
sociale
16% Contrasto alla
poverta' ed
inclusione
sociale
5%
Minori e
famiglie
23%
Disabili ed
inclusione
sociale
32%
Presentazione del Con.I.S.A.
20
La distribuzione delle spese del programma “Governance e servizi
generali”
Personale e attività
del servizio sociale
professionale
35%
Attività direzionali e
amministrative
21%
Attività di supporto
area minori e adulti
4%
Punto di
accoglienza sociosanitaria
5%
Attività di supporto
area anziani e
disabili
8%
Presentazione del Con.I.S.A.
Organi istituzionali
e spese generali
27%
21
Quota consortile Con.I.S.A.
Anno 1997
€ 12,91
Anno 2006
€ 18,75
Anno 1998
€ 12,31
Anno 2007
€ 22,25
Anno 1999
€ 13,43
Anno 2008
€ 22,70
Anni 2000
/ 2003
€ 16,52
Anno 2009
€ 23,40
Anno 2004
€ 18,00
Anno 2010
€ 23,80
Anno 2005
€ 18,40
Anno 2011
€ 25,18
Presentazione del Con.I.S.A.
22
Art. 46 comma 2
Gli Enti consorziati hanno l’obbligo di
versare alla Tesoreria del Consorzio,
a trimestri anticipati,
una quota pari a 1 / 4 della
somma calcolata annualmente
Presentazione del Con.I.S.A.
23
Quota comunale pro-capite altri
Enti gestori Anno 2012
CISSA Moncalieri
€ 29,28 dato provv.
CISSP Settimo T.se
€ 32,71
CSSAC Chieri
da € 28,00 a € 36,00
CISA 12 Nichelino
€ 39,00
CIDIS Piossasco
€ 41,18
CISA 31 Carmagnola
da € 27,00 a € 30,50
CISA Rivoli
€ 37,00
INRETE Ivrea
€ 30,54 dato provv.
Unione Val Sangone
€ 34,00
CISS Pinerolo
€ 22,00 – 30,50
Presentazione del Con.I.S.A.
CISAP Grugliasco
€ 30,49
CIS Ciriè
€ 31,00
CONISA
VALLE DI SUSA
€ 27,00
CISS 38 Courgnè
€ 27,43
CISSA Pianezza
€ 29,40
CISS Chivasso
€ 31,00
CISSAC Caluso
€ 28,50
24
Risorse umane Con.I.S.A.
Direttore 1
Responsabili Area 3
Responsabile Servizi Disabilità 1
Assistenti sociali coordinatori 3
Assistenti sociali 12
Amministrativi 13 (di cui 3 a supporto dei Poli)
Educatori coordinatori 2
Educatori professionali 6
Operatrice socio sanitaria 1
Totale 42 di cui a part time 12
Dotazione organica 45
Presentazione del Con.I.S.A.
25
Risorse umane Con.I.S.A.
(al 31.12.2011)
Profilo
Quantità
Età media
DIRETTORE
RESPONSABILI
ASSISTENTI SOCIALI
EDUCATORI PROFESSIONALI
AMMINISTRATIVI
OPERATORI SOCIO SANITARI
TOTALE
1
4
15
8
13
1
42
56
51,5
41
45,12
43,84
55
44,36
Presentazione del Con.I.S.A.
Anzianità di
servizio
31
27,25
15,33
16,87
13,92
26
16,95
26
Risorse umane Con.I.S.A.
(al 31.12.2011)
Profilo
Laurea
DIRETTORE
RESPONSABILI
ASSISTENTI SOCIALI
EDUCATORI PROFESSIONALI
AMMINISTRATIVI
OPERATORI SOCIO SANITARI
TOTALE
1
4
15
6
2
28
Lic. media
superiore
2
8
1
11
Presentazione del Con.I.S.A.
Scuola
obbligo
3
3
Totale
1
4
15
8
13
1
42
27
Servizi appaltati
(al 31.12.2011)
Personale impiegato
Cooperativa sociale
Attività gestite
FRASSATI
- Assistenza domiciliare
- RA Borgone e Salbertrand
- Servizi educativi
- Gruppi Appartamento
(da ottobre 2011 coop Biosfera)
PASS /Sportello inf soc e san
Qualifica
Coordinatori OSS
Operatori Socio Sanitari
Educatori Professionali
Cuochi
Assistenti familiari
Responsabile Area complessa
Assistenti sociali
Infermieri professionali
amministrativo
operatore di sportello
totale
- CST
IL SOGNO DI UNA COSA
Coop SANABIL
Coop Educazione progetto
coop Change
2009
2010
2011
4
62
31
1
10
2
2
2
1
1
4
59
34
0
11
2
2
2
1
1
4
59
30
0
13
3
2
2
1
1
116
1
6
8
2
17
116
1
7
9
3
20
115
1
7
10
4
22
- CAD
Coordinatore
Educatori Professionali
Operatori Socio Sanitari
Personale Servizi generali
totale
progetto Integr@rete4
mediatori culturali
10
10
10
progetto P.A.R.I.
esperto politiche att del lav
1
1
0
Centro fam /Punto giovani
counsellor
2
13
146
2
13
149
2
12
149
totale
TOTALE
Presentazione del Con.I.S.A.
28
Risorse umane complessive
Personale
22%
78%
Consorzio
Cooperative
Presentazione del Con.I.S.A.
29
Aree di intervento
Botero
Chagall
Picasso
Van Gogh
Presentazione del Con.I.S.A.
30
Servizi ed interventi trasversali
Servizio sociale professionale
Segretariato sociale
Assistenza economica
Assistenza domiciliare
Affidamenti familiari diurni e residenziali
Inserimenti a carattere residenziale
Inserimenti residenziali a bassa soglia (Casa
Meana)
Gestione tutele, curatele ed amministrazioni
di sostegno
Presentazione del Con.I.S.A.
31
Servizi ed interventi trasversali
Sportelli Inform@stranieri
Sportello informativo Inform@servizi
Punto Unico di Accoglienza socio-sanitario PASS
Tirocini formativi e di orientamento al lavoro
Progetti personalizzati di natura sociale solidaristica
Social Housing (Casa Bruzolo)
Collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia
per progetti di “pubblica utilità” e di “giustizia
riparativa”
Presentazione del Con.I.S.A.
32
Minori e Famiglie
Educativa territoriale
Centro diurno semiresidenziale
Centro Famiglia
Punto Giovani
Rapporti con autorità giudiziaria in materia
civile e penale
Adozioni nazionali e internazionali
Presentazione del Con.I.S.A.
33
Servizio di mediazione familiare Pegaso
Spazio neutro di incontro
Sportelli di ascolto negli istituti scolastici
superiori
Presentazione del Con.I.S.A.
34
Sostegno Economico
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Contr. Integr. M.A. e straordinari
Anticipi e prestiti
Sussidi progetti personalizzati
TOTALE
SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE
2008
2009
2010
2011
178
323
309
213
9
14
26
13
5
10
9
11
192
347
344
237
% TOTALE 2008/2011
19,66%
44,44%
120,00%
23,44%
SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
CONTRIBUTI ECONOMICI
variazione %
ANTICIPI E PRESTITI
variazione %
SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI
variazione %
SPESA COMPLESSIVA
variazione %
2008
€ 195.525,95
€ 5.099,32
€ 7.000,00
€ 207.625,27
2009
€ 278.626,06
42,50%
€ 8.366,80
64,08%
€ 9.190,30
31,29%
€ 296.183,16
42,65%
2010
2011
€ 271.804,07 € 199.433,26
-2,45%
-26,63%
€ 16.801,93 € 4.203,50
100,82%
-74,98%
€ 8.104,00 € 6.515,00
-11,82%
-19,61%
€ 296.710,00 € 210.151,76
0,18%
-29,17%
Presentazione del Con.I.S.A.
AUMENTO % 2008/2011
2,00%
-17,57%
-6,93%
1,22%
35
Assistenza Domiciliare
SAD + semplice attuazione minori
2009
2010
Monte ore complessivo da capitolato+diretta
45.549
45.272
45.549
Monte ore complessivo utilizzato
45.381
45.013
39.475
2.413
1.623
1.738
Monte ore utilizzato per minori
Incidenza ore utilizzate per minori su monte ore
complessivo utilizzato
Utenti minori
Media ore effettive per utente
5,3%
3,6%
40
60
Presentazione del Con.I.S.A.
2011
4,4%
28
58
27
64
36
Educativa Territoriale
Minori in carico all'educativa territoriale
20
23
36
28
41
94
91
114
114
124
2006
2007
2008
totale casi
41
98
96
82
134
n. minori
69
123
2009
110
2010
Distribuzione delle ore di educativa
2011
n. minori disabili
3.549
2.605
12.549
12.790
3.612
4.937
12.163
11.772
7.564
5.605
10.600
10.483
15.154
16.339
15.775
16.709
16.205
18.047
2006
2007
2008
2009
2010
2011
totale ore
Presentazione del Con.I.S.A.
n. ore minori
n. ore minori disabili
37
Affidamenti Familiari
Affidamenti residenziali di minori
35
37
36
14
11
9
6
7
3
Aff.residenziali a
terzi
Aff.residenziali a
parenti
2009
2010
Aff. di MSNA a
parenti
2011
Presentazione del Con.I.S.A.
38
Inserimenti residenziali
Importo rette minori
Minori
Media per utente
Importo rette mamme
Mamme
Media per utente
2006
2007
2008
2009
2010
2011
€ 741.326 €
819.486 € 696.306 €
461.860 € 495.182 €
577.598
42
53
35
28
30
33
€ 17.650,63
€ 15.462,00 € 19.894,46 € 16.495,01 € 16.506,07 € 17.502,97
€ 97.499 €
131.423 € 98.734 €
102.541 € 76.916 €
100.088
10
14
8
6
8
6
€ 9.749,90
€ 9.387,36 € 12.341,77 € 17.090,19 € 9.614,50 € 16.681,33
Presentazione del Con.I.S.A.
39
Riepilogo Finanziario
SERVIZI EROGATI
Totale spese
SAD Minori
Educativa territoriale minori
Affidamenti di supporto minori
Centro diurno semiresidenziale
TOTALE DOMICILIARITA' MINORI
€
€
€
€
€
44.700,00
238.013,06
78.084,00
147.946,36
508.743,42
Affidamenti residenziali minori
Inserimenti in strutture residenziali minori e
mamma-bambino
TOTALE RESIDENZIALITA' MINORI
€
245.838,11
€
€
577.598,16
823.436,27
Sostegno al reddito minori
Prestiti minori
Sussidi per progetti personalizzati
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E
FAMIGLIE
€
€
€
199.433,26
4.203,50
6.515,00
€
210.151,76
Adozioni minori
TOTALE ADOZIONI MINORI
€
€
Promozione dell'agio e prevenzione del disagio
minorile e giovanile
Sportelli scolastici d'ascolto
Punto Giovani
TOTALE PROMOZIONE DELL'AGIO E PREVENZIONE
DEL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE
-
€
€
€
1.500,00
-
€
1.500,00
Servizio di sostegno alla genitorialità "Pegaso"
Luogo neutro
Centro per le famiglie
TOTALE SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
Attività di supporto servizi specialistici per minori
TOTALE ATTIVITA’ DI SUPPORTO SERVIZI
SPECIALISTICI PER MINORI
€
€
€
€
€
18.303,49
59.910,47
20.508,77
93.722,73
148.496,61
€
148.496,61
PROGRAMMA MINORI
€
Presentazione del Con.I.S.A.
1.786.050,79
40
Disabili
Educativa territoriale minori
Contributi economici a sostegno della
lungoassistenza domiciliare
Progetto Gabbianella
Educativa territoriale adolescenti e giovani
Educativa scolastica disabili sensoriali
Centro Consulenza Ausili informatici
Archimede
Presentazione del Con.I.S.A.
41
CST di Sant’Antonino Filarete
CST di Susa Il filo di Arianna
CAD Per Filo e per segno di Sant’Antonino
Centro diurno Interspazio di Sant’Ambrogio
Centro Diurno Ponte di Condove
RAF Maisonetta di Sant’Antonino
Trasporto per l’accesso ai centri diurni
Presentazione del Con.I.S.A.
42
Progetti di Vita Indipendente
Telesoccorso e Teleassistenza
2 Gruppi Appartamento di Avigliana
Presentazione del Con.I.S.A.
43
Sostegno Economico
SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Contr. Integr. M.V. e straordinari
Anticipi e prestiti
Sussidi progetti personalizzati
TOTALE
2008
48
9
54
111
2009
60
22
59
141
2010
55
14
59
128
2011
47
7
57
111
% TOTALE 2008/2011
-2,08%
-22,22%
5,56%
SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
CONTRIBUTI ECONOMICI
variazione %
ANTICIPI E PRESTITI
variazione %
SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI
variazione %
SPESA COMPLESSIVA
variazione %
2008
€ 62.456,76
€ 10.670,09
€ 69.000,00
€ 142.126,85
2009
2010
2011
€ 67.247,93 € 83.248,67
€ 76.266,73
7,7%
23,8%
-8,4%
€ 8.046,00
€ 24.237,99 € 18.933,00
127,2%
-21,9%
-57,5%
€ 88.389,00 € 81.778,50
€ 79.994,00
28,1%
-7,5%
-2,2%
€ 179.876,55 € 183.960,11 € 164.306,05
26,56%
2,27%
-10,68%
Presentazione del Con.I.S.A.
AUMENTO % 2008/2011
22,11%
-24,59%
15,93%
15,61%
44
Assistenza Domiciliare
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI
Monte ore complessivo da capitolato+diretta
Monte ore complessivo utilizzato
Ore x disabili adulti
Disabili adulti (1)
Ore disabili minori
Disabili minori
Monte ore utilizzato per disabili
Totale utenti disabili
Incidenza ore utilizzate per disabili su monte ore
complessivo utilizzato
Media ore effettive per utente
Presentazione del Con.I.S.A.
2009
2010
2011
45.549
45.381
11.024
94
4.779
28
15.803
122
45.549
45.013
12.144
93
4.091
28
16.235
121
45.549
39.475
12.894
95
4.027
23
16.921
118
35%
36%
37%
130
134
143
45
Centri Diurni
2009
Utenti
2010
2011
CST
S.Antonino
CAD
CST Susa
attivo dal
15.10.07
TOTALE
CST
S.Antonino
CAD
CST Susa
attivo dal
15.10.07
TOTALE
CST
S.Antonino
CAD
CST Susa
attivo dal
15.10.07
TOTALE
39
16
11
50
35*
20*
13
56
34
16
11
48*
giorni
presenza
Utenti
gg di presenza
8.640
9.157
CENTRO INTERSPAZIO
2008
2009
2010
15
15
15
1.402
1.598
1.739
Utenti
gg di presenza
Presentazione del Con.I.S.A.
7.341
PROGETTO PONTE
2009
2010
2011
13
14
14
1.551
1.551
1.883
46
Riepilogo Finanziario
SERVIZI EROGATI
Totale spese
SAD disabili
Educativa territoriale disabili
Affidamenti di supporto disabili
Telesoccorso e teleassistenza disabili
Assegni di servizio disabili
Educativa scolastica disabili sensoriali
TOTALE DOMICILIARITÀ DISABILI
€
€
€
302.270,84
132.297,00
7.106,00
€
€
€
71.439,32
55.000,00
568.113,16
CST e Cad
Centro socio terapeutico di Susa
Centro diurno interspazio
Centro diurno Ponte
Trasporto per l'accesso ai centri diurni
Interventi di supporto alle famiglie (soggiorni)
TOTALE CENTRI DIURNI DISABILI
€
€
€
€
€
€
€
493.228,09
55.000,00
113.545,25
84.397,66
150.200,00
32.420,96
928.791,96
Affidamenti residenziali disabili
Inserimenti in strutture residenziali disabili
Gruppi appartamento
TOTALE RESIDENZIALITÀ DISABILI
€
€
€
€
22.440,00
366.715,96
204.630,25
593.786,21
Inserimenti lavorativi e socializzanti disabili (Solidali)
Progetti occupazionali
TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALIZZANTI
DISABILI
€
€
243.879,65
79.994,00
€
323.873,65
Sostegno al reddito disabili
Anticipi e prestiti disabili
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI
€
€
€
76.266,73
8.046,00
84.312,73
PROGRAMMA DISABILI
€
2.498.877,21
Presentazione del Con.I.S.A.
47
Anziani
Contributi economici a sostegno della
lungoassistenza domiciliare
Inserimenti in centri diurni
Telesoccorso e teleassistenza
2 Strutture residenziali a gestione diretta
- R.A. N.S. del Rocciamelone di Borgone
- R.A. Galambra di Salbertrand
Presentazione del Con.I.S.A.
48
Sostegno Economico
SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Contr. Integr. M.V. e straordinari
Anticipi e prestiti
TOTALE
2008
38
22
60
2009
41
18
59
2010
45
15
60
2011
26
5
31
% TOTALE 2008/2011
-31,58%
-77,27%
-48,33%
SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
2008
2009
CONTRIBUTI ECONOMICI
variazione %
ANTICIPI E PRESTITI
variazione %
SPESA COMPLESSIVA
variazione %
€ 20.653,53
€ 43.608,13
€ 64.261,66
€ 29.529,93
42,98%
€ 39.399,00
-9,8%
€ 68.929,26
7,26%
2010
€ 33.687,18
14,08%
€ 11.907,70
-69,8%
€ 45.594,88
-33,85%
Presentazione del Con.I.S.A.
2011
€ 26.966,02
-19,95%
€ 7.777,40
-34,69%
€ 34.743,42
-23,80%
AUMENTO %
2008/2011
30,56%
-82,17%
-45,93%
49
Assistenza Domiciliare
SAD + SEMPLICE ATTUAZIONE ANZIANI
Monte ore complessivo disponibile (Coop. OSS dipendente)
Monte ore complessivo utilizzato
Ore x anziani parzialmente autosufficienti
Anziani parzialmente autosufficienti (1)
Ore x anziani non autosufficienti
Anziani non autosufficienti (2)
Monte ore utilizzato per anziani
Totale utenti anziani (3)
2009
45.549
45.381
7.153
90
18.714
184
25.867
274
2010
45.549
45.467
6.480
79
19.271
199
25.751
278
2011
45.549
39.475
5.497
85
14.223
143
19.720
228
Incidenza ore utilizzate per anziani su monte ore complessivo
utilizzato
57%
57%
50%
94
93
86
Media ore effettive per utente
ASSISTENZA DOMICILIARE + SEMPLICE
ATTUAZIONE
SAD
ore x anziani UVG
casi anziani UVG (1)
ore x anziani Pischiatria
casi anziani Pischiatria
Anziani non autosufficienti
Monte ore utilizzato
Totale utenti anziani non autosufficienti (2)
Presentazione del Con.I.S.A.
13.296
138
578
3
13.874
141
2011
Semplice
attuazione
349
2
0
0
349
2
TOTALE
13.645
140
578
3
14.223
143
50
Inserimenti residenziali
INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI NON
2009
2010
2011
AUTOSUFFICIENTI
Importo rette anziani non auto
€ 146.258,00 € 194.694,44 € 175.279,67
Anziani non auto
48
54
50
Media per utente
€ 3.047,04 € 3.605,45 € 3.505,59
566
568
528
427
447
408
160
101
RAF
Andamento delle integrazioni rette di anziani non
autosufficienti
119
RSA
2009
2010
2011
Tipologia dei posti letto disponibili
Andamento dei posti letto convenzionati
Anziani in lista d'attesa e anziani inseriti in
convenzione
327327 327
130
127
130
235
84 85 85
51 43 43
40 48 48
177
25 21 21
313
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
(Fuori
Distretto)
420
2010
445
totale
2006
2007
Li s ta d'a ttes a a l 31.12
2009
270
2008
327
327
141
135
2009
2010
Ins eri ti i n convenzi one a l 31.12
2011
Confronto posti letto occupati in convenzione al
31/12
Confronto lista di attesa – posti letto occupati in
convenzione
Presentazione del Con.I.S.A.
51
Riepilogo Finanziario
SERVIZI EROGATI
Totale spese
Affidamenti di supporto anziani
Assegni di servizio anziani
Inserimenti diurni anziani
SAD anziani
Telesoccorso e teleassistenza
Altri interventi di domiciliarità anziani
TOTALE DOMICILIARITA' ANZIANI
€
€
€
€
€
31.254,00
26.700,00
405.417,00
200,00
€
463.571,00
Affidamenti residenziali anziani
Inserimenti in strutture residenziali anziani
Strutture residenziali a gestione diretta
TOTALE RESIDENZIALITA' ANZIANI
€
€
€
€
206.902,74
499.621,39
706.524,13
Anticipi e prestiti anziani
Sostegno al reddito anziani
TOTALE SOSTEGNO ECONOMICO ANZIANI
€
€
€
7.777,40
26.996,02
34.773,42
TOTALE ANZIANI
€
1.204.868,55
Presentazione del Con.I.S.A.
52
Adulti in difficoltà
Si vedano i servizi ed interventi trasversali
Presentazione del Con.I.S.A.
53
Sostegno Economico
SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Contr. Integr. M.A. e straordinari
Anticipi e prestiti
Sussidi Progetti Personalizzati
TOTALE
2008
88
6
9
103
2009
127
12
12
151
2010
117
11
16
2011
93
10
29
144
132
% TOTALE 2008/2011
5,68%
66,67%
222,22%
28,16%
SOSTEGNO ECONOMICO ADULTI
TIPOLOGIA CONTRIBUTO
CONTRIBUTI ECONOMICI
variazione %
ANTICIPI E PRESTITI
variazione %
SUSSIDI PROGETTI PERSONALIZZATI
variazione %
SPESA COMPLESSIVA
variazione %
2010
€ 69.623,28
7,1%
€ 7.978,00
2011
€ 60.485,60
-13,1%
€ 6.208,00
AUMENTO % 2008/2011
€ 8.991,64
2009
€ 64.994,21
73,0%
€ 7.325,00
8,9%
€ 15.588,00
-22,2%
€ 37.661,00
-30,96%
€ 8.520,88
-18,5%
€ 16.514,00
93,8%
€ 88.833,21
61,29%
-5,6%
€ 93.189,28
4,90%
141,6%
€ 104.354,60
11,98%
341,98%
2008
€ 37.563,49
€ 55.076,21
Presentazione del Con.I.S.A.
61,02%
89,47%
54
Assistenza Domiciliare
2009
2010
2011
Monte ore complessivo da capitolato + diretta
45.549
45.272
45.549
Monte ore complessivo utilizzato
43.381
45.013
39.475
Monte ore utilizzato per adulti
1.298
1.404
1.096
SAD + semplice attuazione adulti
Incidenza ore utilizzate per adulti su monte ore complessivo utilizzato
65
Media ore effettive per utente
Presentazione del Con.I.S.A.
19
15
20
Utenti adulti
2,8%
3,1%
3,0%
94
58
55
Riepilogo Finanziario
SERVIZI EROGATI
Totale spese
SAD adulti
Affidamenti di supporto adulti
TOTALE DOMICILIARITÀ ADULTI IN DIFFICOLTÀ
€
€
€
26.800,00
5.632,00
32.432,00
Sostegno al reddito adulti
Anticipi e prestiti adulti
Borse lavoro adulti
Inclusione sociale adulti
TOTALE INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO
ECONOMICO ADULTI IN DIFFICOLTÀ
€
€
€
€
61.217,99
6.771,00
37.862,00
-
€
105.850,99
Mediazione culturale
Altri interventi di sostegno all'integrazione degli
stranieri
TOTALE SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI
STRANIERI
€
18.018,00
€
18.018,00
Inserimenti in strutture residenziali adulti
Affidamenti residenziali adulti
TOTALE RESIDENZIALITÀ ADULTI
€
€
€
147.371,12
81.727,70
229.098,82
PROGRAMMA ADULTI
€
385.399,81
Presentazione del Con.I.S.A.
€
-
56
AREE DI CRITICITÀ
Possibile contrazione della
funzione di Programmazione
Rischio di delega
di funzioni non assegnate
(emergenza casa, politiche
del lavoro)
tipica dell’Assemblea, a favore
dell’organo esecutivo
Sovrastima
delle possibilità
di intervento rispetto
a dotazioni umane,
strumentali, finanziarie
Rischio di
sovrapposizione
Rischio di
scollamento
tra competenze
Comunali (esempio assegno
natalità, borse studio)
e competenze del Consorzio
(assistenza economica)
tra politiche
sociali e quelle
della casa,
lavoro, istruzione
Presentazione del Con.I.S.A.
57
PUNTI DI FORZA
consolidamento dello spirito solidaristico e mutualistico
derivante dall’associazionismo
erogazione di servizi con valore di molto superiore al
trasferimento di fondi comunali al Consorzio
creazione di una rete plurima e diversificata di Servizi non
realizzabile da parte di Enti di piccole dimensioni
garanzia di soddisfazione dei bisogni indipendentemente
dalla quota di partecipazione (principio assicurativo)
omogeneità di trattamento dei beneficiari su tutto il
territorio della Valle ed erogazione di analoghi livelli di
assistenza
Presentazione del Con.I.S.A.
58
Strategie comunicative
Dare ragione
di ciò che si fa
Rendicontare puntualmente
le attività svolte
Coinvolgere periodicamente
gli attori sociali su
iniziative,promozioni,progettazioni
Presentazione del Con.I.S.A.
59
Strategie comunicative
Far “cultura” rispetto alla
solidarietà sociale
Evidenziare il carattere
professionale
degli interventi
Valorizzare il ruolo
programmatorio degli
Enti Locali attraverso
la partecipazione al
Gruppo di lavoro assembleare
Presentazione del Con.I.S.A.
60
Presentazione del Con.I.S.A.
61
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